目 錄
第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院概況
(一) 部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策、法規(guī),提供中醫(yī)特色、中西醫(yī)醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù);
2、開(kāi)展中、西醫(yī)學(xué)科研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作,促進(jìn)醫(yī)學(xué)新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和臨床應(yīng)用;
3、承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護(hù)任務(wù);
4、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)(涉及資質(zhì)許可項(xiàng)目須持有效資質(zhì)證書(shū)開(kāi)展)。
(二) 部門(mén)決算單位構(gòu)成
我院沒(méi)有下屬單位,按照部門(mén)決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門(mén)決算。
第二部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件:惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總收入45304.05萬(wàn)元,其中本年收入44813.39萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8017.55萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少6884.95萬(wàn)元,下降46.2%,主要變動(dòng)情況:2018年有8600萬(wàn)元醫(yī)療收入納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中,而2019年則是納入了非稅收入管理。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入36026.44萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加14786.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.6%,主要變動(dòng)情況:一是2019年醫(yī)療收入增幅較大,二是2018年有8600萬(wàn)元醫(yī)療收入納入了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中。
5.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
7.其他收入769.41萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加715.65萬(wàn)元,主要變動(dòng)情況:2019年老年病區(qū)改造項(xiàng)目、五個(gè)一信息化工程等項(xiàng)目共計(jì)577萬(wàn)元按上級(jí)部門(mén)要求納入其他收入。
(二)年度支出總體情況
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度總支出45304.05萬(wàn)元,其中本年支出38605.97萬(wàn)元。具體情況如下:
1.基本支出36991.13萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加2793.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要變動(dòng)情況:隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展,醫(yī)療業(yè)務(wù)成本和運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用逐年增加。
2.項(xiàng)目支出1614.84萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加430.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.4%,主要變動(dòng)情況:我院嚴(yán)格按計(jì)劃使用各專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),提高了項(xiàng)目資金的使用效率。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2019年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8017.55萬(wàn)元。均屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
(二)2019年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)7757.99萬(wàn)元。均屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,我院不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,不存在該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額921.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額638.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的69.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額320.03萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的34.7%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛9 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛(救護(hù)車(chē))、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)是中巴車(chē),主要用于兩院區(qū)人員、物資等交通運(yùn)輸。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4 臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備24臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:惠州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf
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